2016年乐昌市人民法院部门决算公开
目
录
第一部分
乐昌市人民法院概况
一、部门机构设置
二、部门主要职责
第二部分
乐昌市人民法院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
乐昌市人民法院2016年部门决算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
乐昌市人民法院概况
(一)部门机构设置
按照部门决算编报要求,2016年决算组成单位共1个。
内设政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭及审判监督庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、研究室、纪检监察室11个职能机构及乐城、坪石、梅花中心人民法庭3个派出机构和1个直属行政单位(司法警察大队)。
我院有行政编制81人,年末实有人数73人。离休人员1人,退休人员30人。
(二)部门主要职责
乐昌市人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,监督和指导辖区内人民法庭的审判工作,接受上级人民法院的监督和指导,对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,主要职能是:
1、审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
3、审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
4、监督和指导基层人民法庭的审判工作。
5、依法行使司法执行权和司法决定权。
6、负责本院思想政治、教育培训工作;依照权限管理法官和其他人员;协助主管部门管理本院的机构编制工作;主管本院的监察工作。
7、管理本院的有关经费和物资装备。
8、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
9、承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。
第二部分
乐昌市人民法院2016年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:乐昌市人民法院
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
344.89
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
180.42
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
151.71
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
12.75
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
49
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
50
|
|
|
23
|
|
|
51
|
|
本年收入合计
|
24
|
344.89
|
本年支出合计
|
52
|
344.89
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
年末结转和结余
|
54
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
总计
|
28
|
344.89
|
总计
|
56
|
344.89
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开02表
部门:乐昌市人民法院
单位:万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
344.89
|
344.89
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
180.42
|
180.42
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
163.39
|
163.39
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
40.86
|
40.86
|
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
122.53
|
122.53
|
|
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
17.03
|
17.03
|
|
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
17.03
|
17.03
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
151.71
|
151.71
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
151.71
|
151.71
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
151.71
|
151.71
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.76
|
12.76
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
11.76
|
11.76
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
10.14
|
10.14
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
1.62
|
1.62
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
支出决算表
公开03表
部门:乐昌市人民法院
单位:万元
项
目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
344.89
|
334.86
|
10.03
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
180.42
|
171.39
|
9.03
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
163.39
|
163.39
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
40.86
|
40.86
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
122.53
|
122.53
|
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
17.03
|
8.00
|
9.03
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
17.03
|
8.00
|
9.03
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
151.71
|
151.71
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
151.71
|
151.71
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
151.71
|
151.71
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.76
|
11.76
|
1.00
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
11.76
|
11.76
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
10.14
|
10.14
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
1.62
|
1.62
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:乐昌市人民法院
单位:万元
收入
|
支出
|
项
目
|
行次
|
金额
|
项
目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏
次
|
|
1
|
栏
次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
344.89
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
180.42
|
180.42
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
151.71
|
151.71
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
12.76
|
12.76
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
48
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
49
|
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
344.89
|
本年支出合计
|
50
|
344.89
|
344.89
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
24
|
|
年末结转和结余
|
51
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
25
|
|
|
52
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
总计
|
27
|
344.89
|
总计
|
54
|
344.89
|
344.89
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:乐昌市人民法院
单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
344.89
|
334.86
|
10.03
|
|
204
|
公共安全支出
|
180.42
|
171.39
|
9.03
|
|
20405
|
法院
|
163.39
|
163.39
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
40.86
|
40.86
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
122.53
|
122.53
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
17.03
|
8.00
|
9.03
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
17.03
|
8.00
|
9.03
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
151.71
|
151.71
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
151.71
|
151.71
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
151.71
|
151.71
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.76
|
11.76
|
1.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
11.76
|
11.76
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
10.14
|
10.14
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
1.62
|
1.62
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
1.00
|
|
1.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
单位:万元
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
|
302
|
商品和服务支出
|
26.64
|
|
30101
|
基本工资
|
|
30201
|
办公费
|
0.30
|
|
30102
|
津贴补贴
|
|
30202
|
印刷费
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
8.77
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
219.27
|
30211
|
差旅费
|
0.05
|
|
30301
|
离休费
|
8.32
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
30302
|
退休费
|
143.39
|
30213
|
维修(护)费
|
0.69
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
30305
|
生活补助
|
46.01
|
30216
|
培训费
|
2.07
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.44
|
|
30307
|
医疗费
|
11.76
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
1.84
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
9.39
|
|
30311
|
住房公积金
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
30313
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购房补贴
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30229
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福利费
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30314
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采暖补贴
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30231
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公务用车运行维护费
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30315
|
物业服务补贴
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30239
|
其他交通费用
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1.80
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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9.79
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30240
|
税金及附加费用
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30299
|
其他商品和服务支出
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1.28
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310
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其他资本性支出
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88.95
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31001
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房屋建筑物购建
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人员经费
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公用经费
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经济分类
科目编码
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科目名称
|
金额
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经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
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31002
|
办公设备购置
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34.83
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31003
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专用设备购置
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31005
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基础设施建设
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31006
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大型修缮
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31007
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信息网络及软件购置更新
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52.42
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31008
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物资储备
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31009
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土地补偿
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31010
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安置补助
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31011
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地上附着物和青苗补偿
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31012
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拆迁补偿
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31013
|
公务用车购置
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31019
|
其他交通工具购置
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31020
|
产权参股
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31099
|
其他资本性支出
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1.69
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304
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对企事业单位的补贴
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30401
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企业政策性补贴
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30402
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事业单位补贴
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30403
|
财政贴息
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30499
|
其他对企事业单位的补贴
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307
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债务利息支出
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30701
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国内债务付息
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30707
|
国外债务付息
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399
|
其他支出
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39906
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赠与
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人员经费合计
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219.27
|
公用经费合计
115.59
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:乐昌市人民法院
单位:万元
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2016年度预算数
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2015年度决算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
0.00
|
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0.44
|
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0.44
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:乐昌市人民法院
单位:万元
项 目
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本年支出合计
|
基本支出
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项目支出
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功能分类科目编码
|
科目名称
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分
乐昌市人民法院2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
乐昌市人民法院2016年度总收入344.89万元,其中本年收入344.89万元。具体情况如下:
1、财政拨款收入344.89万元,比上年决算数减少1224.12万元,主要是由于我院2016年起为省直属单位,政法编制人员经费、日常公用经费及项目经费由省财厅保障。
2、无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。
(二)年度支出总体情况
乐昌市人民法院2016年度总支出344.89万元,其中本年支出344.89万元。具体情况如下:
1.公共安全支出180.42万元,主要用于法院定额工勤人员工资、离退休人员节日补贴和住房维修金、法院办案业务费及装备费、司法救助金等,比上年决算数减少1181.96万元,下降86.68%,主要原因是2016年起我院的政法编制人员经费、日常公用经费及项目经费由省财厅保障。办案业务经费及装备费的支出为2015年及以前年度结余资金支出。
2.社会保障和就业支出151.71万元,主要支出项目有离退休人员的工资,比上年决算数减少26.07万元,下降15%。
3、医疗卫生与计划生育支出11.76万元,主要支出项目有行政单位医疗补助和公务员医疗补助,比上年决算数减少17.09万元,下降59%。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016度财政拨款收入说明
乐昌市人民法院2016年度财政拨款收入合计344.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入344.89万元,比年初预算数增加167.27万元,增长94%;主要原因是市财政下达了2015年及以前年度结转结余项目资金,年中追加离退休人员节日补贴及住房维修金、司法救助金。
无政府性基金预算财政拨款收入。
(二)2016年度财政拨款支出说明
乐昌市人民法院2016年度财政拨款支出合计344.89万元。其中:一般公共预算财政拨款支出344.89万元,比年初预算数增加167.27万元,增长94%,主要原因是2015年及以前年度结转的办案业务费及装备费支出;根据乐昌市政府的相关政策发放离退休人员人员节日补贴及住房维修金;另外,根据办案业务需要,追加申请了司法救助金。
政府性基金预算财政拨款支出0元。
分功能科目看,公共安全支出法院163.39万元,主要用于法院定额工勤人员工资、离退休人员节日补贴和住房维修金、法院办案业务费及装备费等;公共安全支出其他公共安全支出17.03万元,主要用于司法救助金支出。
社会保障和就业支出行政事业单位离退休151.71万元,主要用于离退休人员经费支出。
医疗卫生与计划生育支出医疗保障12.76万元,主要用于行政单位医疗补助和公务员医疗补助。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
乐昌市人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.44万元。
与上年相比,2016年度“三公”经费支出主要在省级财政资金中支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.44万元。具体情况如下:
1.无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出在省级财政资金中支出。
3.公务接待费支出0.44万元,主要用于法院办案业务和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,我院国内接待10次,接待人数共73人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出26.67万元,比上年减少65.54万元,降低71%。主要原因是:2016年起我院为省级统管单位,机关运行经费主要在省级财政资金中支出。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额11.58万元,其中:政府采购货物支出11.58万元。授予中小企业合同金额11.58万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
我院为省级预算单位,国有资产占有情况在省级决算公开中反映。
(四)预算绩效信息公开情况
2016年,在围绕“公正司法、司法为民”,履行宪法和法律赋予的职责,立足执法办案第一要务的同时,还要完成司法改革工作、全面加强审判执行工作,进一步提高办案质量和工作效率。其中,项目绩效目标覆盖率为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
乐昌市人民法院
2017年7月10日
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